1. 上海市人力資源和社會保障局(本級)2015年度決算

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        上海市人力資源和社會保障局2015年度決算

         

        第一部分  上海市人力資源和社會保障局概況

         

        一、主要職責

        (一)貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章;擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查上述規(guī)劃和政策。

        (二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,促進建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;負責境外人員在本市就業(yè)的管理工作;負責本市人才引進的管理工作。

        (三)負責促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬訂就業(yè)援助制度,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè);完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,配合擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策;會同有關(guān)部門負責人才服務(wù)全國的有關(guān)工作;會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

        (四)會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,建立機關(guān)事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關(guān)事業(yè)單位人員福利和離退休政策;擬訂企業(yè)職工工資收入的宏觀調(diào)控政策,完善最低工資制度和工資支付保障機制。

        (五)統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁規(guī)定和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。

        (六)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;參與人才管理工作,制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化專業(yè)技術(shù)人員評價和職稱制度改革工作,健全博士后管理制度,負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

        (七)負責國(境)外智力、國(境)外專家、留學人員來華(回國)工作或定居的管理,擬訂吸引國(境)外智力的有關(guān)政策,負責非教育系統(tǒng)出國(境)留學人員的派出和回國安置的協(xié)調(diào)工作,負責出國(境)培訓(xùn)團組和人員的審核、管理工作。

        (八)會同有關(guān)部門擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃,負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

        (九)負責行政機關(guān)公務(wù)員的綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策,會同有關(guān)部門擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度,配合有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績效考核。

        (十)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。承擔市農(nóng)民工工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。

        (十一)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準,擬訂社會保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移銜接政策,統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位和其他社會組織、社會成員的基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,組織編制社會保險基金預(yù)決算草案,按規(guī)定做好社會保險基金保值增值的監(jiān)督管理工作。

        (十二)負責擬訂基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務(wù)設(shè)施范圍、定點醫(yī)療機構(gòu)與定點藥店費用結(jié)算審核等管理辦法,負責基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作,負責醫(yī)療保險基金支付方式改革工作;會同有關(guān)部門研究擬訂醫(yī)療制度改革相關(guān)政策。

        (十三)負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和各類社會保險基金總體收支平衡。

        (十四)負責有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

        (十五)承辦市政府交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責,上海市人力資源和社會保障局設(shè)27個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、信訪辦公室、法規(guī)處、政策研究室、組織人事處(老干部處)、財務(wù)處、綜合計劃處、人力資源開發(fā)與市場管理處、就業(yè)促進處(失業(yè)保險處)、工資處、調(diào)解仲裁管理處、專業(yè)技術(shù)人員管理處(事業(yè)單位人事管理處)、職業(yè)能力建設(shè)處、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置處(自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理處)、勞動關(guān)系處、勞動保障監(jiān)察管理處、城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險處、農(nóng)村養(yǎng)老保險處、工傷福利保險處、醫(yī)療保險處(醫(yī)療保險支付處)、定點醫(yī)藥監(jiān)管處、社會保險基金監(jiān)督處、外國專家與留學人員工作處(國際合作處)、紀檢監(jiān)察室(機關(guān)紀委)、黨委辦公室(機關(guān)黨委)、工會、團委。                                            

         

                                                              

         


        第二部分  上海市人力資源和社會保障局2015年度決算表

         

        2015年度財務(wù)收支決算總表

        單位:萬元

        收 入

        支 出

        項  目

        決算數(shù)

        項  目

        決算數(shù)

        財政撥款收入

        33,206.19

        一般公共服務(wù)支出

        11,529.52

        其中:政府性基金

         

        外交支出

         

        事業(yè)收入

         

        國防支出

         

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        公共安全支出

         

        其他收入

        63.92

        教育支出

         

         

         

        科學技術(shù)支出

         

         

         

        文化教育與傳媒支出

         

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        14,046.92

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        7,670.64

         

         

        節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

         

         

         

        農(nóng)林水支出

         

         

         

        交通運輸支出

         

         

         

        資源勘探信息等支出

         

         

         

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        金融支出

         

         

         

        援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        國土海洋氣象等支出

         

         

         

        住房保障支出

        229.25

         

         

        糧油物資儲備支出

         

         

         

        其他支出

         

         

         

        債務(wù)還本支出

         

         

         

        債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計

        33,270.11

        本年支出合計

        33,476.33

        動用歷年結(jié)余

        206.22

        本年結(jié)余

         

        合計

        33,476.33

        合計

        33,476.33

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        1

         

         

         

        合  計

        33,176.68

          8,000.51

        25,176.17

        2

        201

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        11,529.52

        5,988.93

        5,540.59

        3

        201

        10

         

        人力資源事務(wù)

        11,529.52

        5,988.93

        5,540.59

        4

        201

        10

        01

        行政運行

        5,988.93

        5,988.93

         

        5

        201

        10

        02

        一般行政管理事務(wù)

        2,844.74

         

        2,844.74

        6

        201

        10

        06

        軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

        1,534.46

         

        1,534.46

        7

        201

        10

        07

        博士后日常經(jīng)費

        1,161.39

         

        1,161.39

        8

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        13,747.27

        1,631.49

        12,115.78

        9

        208

        01

         

        人力資源和社會保障管理事務(wù)

        4,621.71

         

        4,621.71

        10

        208

        01

        02

        一般行政管理事務(wù)

        4,055.69

         

        4,055.69

        11

        208

        01

        99

        其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

        566.02

         

        566.02

        12

        208

        03

         

        財政對社會保險基金的補助

        935.96

         

        935.96

        13

        208

        03

        03

        財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

        935.96

         

        935.96

        14

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位離退休

        1,804.28

        1,631.49

        172.79

        15

        208

        05

        01

        歸口管理的行政單位離退休

        1,793.24

        1,631.49

        161.75

        16

        208

        05

        99

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

        11.04

         

        11.04

        17

        208

        99

         

        其他社會保障和就業(yè)支出

        6,385.33

         

        6,385.33

        18

        208

        99

        01

        其他社會保障和就業(yè)支出

        6,385.33

         

        6,385.33

        19

        210

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        7,670.64

        150.84

        7,519.80

        20

        210

        05

         

        醫(yī)療保障

        150.84

        150.84

         

        21

        210

        05

        01

        行政單位醫(yī)療

        150.84

        150.84

         

        22

        210

        99

         

        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        7,519.80

         

        7,519.80

        23

        210

        99

        01

        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        7,519.80

         

        7,519.80

        24

        221

         

         

        住房保障支出

        229.25

        229.25

         

        25

        221

        02

         

        住房改革支出

        229.25

        229.25

         

        26

        221

        02

        01

        住房公積金

        229.25

        229.25

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        單位:萬元

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

        經(jīng)濟分類 科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        301

         

        工資福利支出

        4,710.23

        4,710.23

         

        301

        01

        基本工資

        1,061.90

        1,061.90

         

        301

        02

        津貼補貼

        2,481.73

        2,481.73

         

        301

        03

        獎金

        421.62

        421.62

         

        301

        04

        社會保障繳費

        556.12

        556.12

         

        301

        06

        伙食補助費

        0

        0

         

        301

        07

        績效工資

        0

        0

         

        301

        99

        其他工資福利支出

        188.86

        188.86

         

        302

         

        商品和服務(wù)支出

        1,356.01

         

        1,356.01

        302

        01

        辦公費

        91.63

         

        91.63

        302

        02

        印刷費

        18.20

         

        18.20

        302

        03

        咨詢費

        0.00

         

        0.00

        302

        04

        手續(xù)費

        0.27

         

        0.27

        302

        05

        水費

        1.07

         

        1.07

        302

        06

        電費

        58.28

         

        58.28

        302

        07

        郵電費

        68.54

         

        68.54

        302

        08

        取暖費

        0.00

         

        0.00

        302

        09

        物業(yè)管理費

        69.77

         

        69.77

        302

        11

        差旅費

        17.00

         

        17.00

        302

        12

        因公出國(境)費用

        160.30

         

        160.30

        302

        13

        維修(護)費

        80.45

         

        80.45

        302

        14

        租賃費

        7.68

         

        7.68

        302

        15

        會議費

        1.64

         

        1.64

        302

        16

        培訓(xùn)費

        0.14

         

        0.14

        302

        17

        公務(wù)接待費

        31.98

         

        31.98

        302

        18

        專用材料費

        0.00

         

        0.00

        302

        24

        被裝購置費

        0.00

         

        0.00

        302

        25

        專用燃料費

        0.00

         

        0.00

        302

        26

        勞務(wù)費

        0.48

         

        0.48

        302

        27

        委托業(yè)務(wù)費

        0.00

         

        0.00

        302

        28

        工會經(jīng)費

        60.30

         

        60.30

        302

        29

        福利費

        78.91

         

        78.91

        302

        31

        公務(wù)用車運行維護費

        69.97

         

        69.97

        302

        39

        其他交通費用

        531.68

         

        531.68

        302

        40

        稅金及附加費用

        0.00

         

        0.00

        302

        99

        其他商品和服務(wù)支出

        7.72

         

        7.72

        303

         

        對個人和家庭補助

        1,864.87

        1,864.87

         

        303

        01

        離休費

        382.50

        382.50

         

        303

        02

        退休費

        1,248.99

        1,248.99

         

        303

        03

        退職(役)費

        0.00

        0.00

         

        303

        04

        撫恤金

        0.00

        0.00

         

        303

        05

        生活補助

        0.00

        0.00

         

        303

        07

        醫(yī)療費

        0.00

        0.00

         

        303

        08

        助學金

        0.00

        0.00

         

        303

        09

        獎勵金

        0.00

        0.00

         

        303

        11

        住房公積金

        229.25

        229.25

         

        303

        12

        提租補貼

        0.00

        0.00

         

        303

        13

        購房補貼

        0.00

        0.00

         

        303

        99

        其他對個人和家庭的補助支出

        4.13

        4.13

         

        310

         

        其他資本性支出

        69.40

         

        69.40

        310

        02

        辦公設(shè)備購置

        69.40

         

        69.40

        310

        03

        專用設(shè)備購置

         

         

         

        310

        07

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

         

         

        310

        13

        公務(wù)用車購置

         

         

         

        310

        19

        其他交通工具購置

         

         

         

        310

        99

        其他資本性支出

         

         

         

        合計

        8,000.51

        6,575.10

        1,425.41

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        機關(guān)運行經(jīng)費

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車

        公務(wù)用車

        購置費

        運行費

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        決算數(shù)

        417.90

        272.05

        245.4

        163.85

        73.50

        69.97

         

         

        73.50

        69.97

        99.00

        38.22

        1,425.41

         

         

         

         

         

        2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                                                 單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           注:上海市人力資源和社會保障局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


         

        第三部分 上海市人力資源和社會保障局2015年度決算情況說明

         

        一、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算收入情況說明

        上海市人力資源和社會保障局2015年度決算收入總計33,270.11萬元,其中:財政撥款收入33,206.19萬元,占99.81%;其他收入63.92萬元,占0.19%。

        二、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局2015年度決算支出總計33,476.33萬元,其中:基本支出8,300.16萬元,占24.79 %;項目支出25,176.17萬元,占75.21%。

        三、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計33,177萬元,具體情況如下:

        1.“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算11,529.52萬元,其中:

        “行政運行”2015年度決算5,988.93萬元,主要用于本單位的基本支出。

        “一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,844.74萬元,主要用于本單位的其他項目支出。

        “軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”2015年度決算1,534.46萬元,主要用于軍轉(zhuǎn)干部安置、培訓(xùn)等方面的支出。

        “博士后日常經(jīng)費”2015年度決算1,161.39萬元,主要用于博士后人員日常經(jīng)費及相應(yīng)管理工作經(jīng)費支出。

        2.“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算4,622萬元,其中:

         “一般行政管理事務(wù)”2015年度決算4,055.69萬元,主要用于本單位的其他項目支出。

         “其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”2015年度決算566.02萬元,主要用于本單位其他人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

        3.“社會保障和就業(yè)支出-財政對社會保險基金的補助”2015年度決算935.96萬元,其中:

        “財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”2015年度決算935.96萬元,主要用于在鄉(xiāng)二等乙級以上革命傷殘軍人醫(yī)療補助支出。

        4.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1,804.28萬元,其中:

        “歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,793.24萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。

         “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算11.04萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

        5.“社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算6,385.33萬元,其中:

        “其他社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算6,385.33萬元,主要用于其他促進人才發(fā)展專項經(jīng)費的支出。

        6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算151萬元,其中:

        “行政單位醫(yī)療”2015年度決算150.84萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

        7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬元,其中:

        “其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算7,519.8萬元,主要用于單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

        8.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算229.25萬元,其中:

        “住房公積金”2015年度決算229.25萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

        四、關(guān)于人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計8,000.51 萬元,具體情況如下:

        1.工資福利支出4,710.23萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

        2.商品和服務(wù)支出1,356.01萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        3.對個人和家庭補助1,864.87萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        4.其他資本性支出69 .4萬元,主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

        五、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費決算數(shù)

        上海市人力資源和社會保障局2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)272.05萬元,比預(yù)算節(jié)約145.85萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中:

        因公出國經(jīng)費決算163.85萬元,比預(yù)算節(jié)約81.55萬元,主要用于,安排本單位人員國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為10個、累計37人次。

        公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算69.97萬元,比預(yù)算節(jié)約3.53萬元,其中:公務(wù)用車運行費69.97萬元,主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量56輛。

        公務(wù)接待經(jīng)費決算38.22萬元,比預(yù)算節(jié)約60.78萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待172批次、累計1,242人次。

        六、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

        機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市人力資源和社會保障局2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)1,425.41 萬元。

        七、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

        八、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度政府采購情況

        2015年度本單位政府采購決算538.36萬元,其中:政府采購貨物決算121.66萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算416.7萬元。

        2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額185.9萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額90.9萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算158.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算350.04萬元。

        九、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度預(yù)算績效情況

        2015年度,本單位實行績效目標管理的項目3個,涉及預(yù)算金額8,443萬元。2015年度無績效評價項目。

        十、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2015年12月31日,上海市人力資源和社會保障局局機關(guān)共有車輛56輛,其中,一般公務(wù)用車56輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺(套)。

                                                                                                                                                                                                                                                 

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