1. 上海市公務(wù)員局2015年度決算

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        上海市公務(wù)員局2015年度決算

         

        第一部分  上海市公務(wù)員局概況

         

        一、主要職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類、錄用、考核、職務(wù)任免與升降、獎懲、培訓(xùn)、交流與回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的實施細(xì)則;研究起草公務(wù)員管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。

        (二)擬訂本市公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策,擬訂本市公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的實施細(xì)則,依法對公務(wù)員實施監(jiān)督,負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作。

        (三)完善本市公務(wù)員考試錄用制度,負(fù)責(zé)組織本市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作。

        (四)完善本市公務(wù)員考核制度,配合相關(guān)部門擬訂政府績效考核管理辦法。承擔(dān)市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

        (五)完善本市公務(wù)員申訴控告制度和聘任制公務(wù)員人事爭議仲裁制度,保障公務(wù)員合法權(quán)益。

        (六)負(fù)責(zé)政府獎勵、表彰工作,擬訂公務(wù)員獎懲政策并指導(dǎo)實施;審核以市政府名義獎勵、表彰的項目和人員、集體;承辦以市政府名義任免的人員任免手續(xù)。

        (七)完善本市公務(wù)員交流制度,擬訂公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導(dǎo)和組織實施。

        (八)完善本市公務(wù)員培訓(xùn)制度,擬訂公務(wù)員國(境)內(nèi)外培訓(xùn)和實習(xí)的規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn),組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)。

        (九)承辦市政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責(zé),上海市公務(wù)員局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合處(培訓(xùn)監(jiān)督處)、考試錄用處、考核獎懲處。

                                                              

         


        第二部分  上海市公務(wù)員局2015年度決算表

         

        2015年度財務(wù)收支決算總表

        單位:萬元

        收 入

        支 出

        項  目

        決算數(shù)

        項  目

        決算數(shù)

        財政撥款收入

        2,578.34

        一般公共服務(wù)支出

        2,473.57

        其中:政府性基金

         

        外交支出

         

        事業(yè)收入

        0

        國防支出

         

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

        0

        公共安全支出

         

        其他收入

        0.11

        教育支出

         

         

         

        科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        文化教育與傳媒支出

         

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        18.75

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        42.47

         

         

        節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

         

         

         

        農(nóng)林水支出

         

         

         

        交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        資源勘探信息等支出

         

         

         

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        金融支出

         

         

         

        援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        國土海洋氣象等支出

         

         

         

        住房保障支出

        43.55

         

         

        糧油物資儲備支出

         

         

         

        其他支出

         

         

         

        債務(wù)還本支出

         

         

         

        債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計

        2,578.45

        本年支出合計

        2,578.34

        動用歷年結(jié)余

         

        本年結(jié)余

        0.11

        合計

        2,578.45

        合計

        2,578.45

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        1

         

         

         

        合  計

        2,578.34

        1,370.8

        1,207.54

        2

        201

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        2,473.57

        1,266.2

        1,207.38

        3

        201

        10

         

        人力資源事務(wù)

        2,473.57

        1,266.2

        1,207.38

        4

        201

        10

        01

        行政運(yùn)行

        1,269.29

        1,266.2

        3.09

        5

        201

        10

        02

        一般行政管理事務(wù)

        123.45

         

        123.45

        6

        201

        10

        09

        公務(wù)員考核

        174.41

         

        174.41

        7

        201

        10

        10

        公務(wù)員履職能力提升

        619.86

         

        619.86

        8

        201

        10

        11

        公務(wù)員招考

        286.56

         

        286.56

        9

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        18.75

        18.59

        0.16

        10

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位離退休

        18.75

        18.59

        0.16

        11

        208

        05

        01

        歸口管理的行政單位離退休

        18.59

        18.59

         

        12

        208

        05

        99

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

        0.16

         

        0.16

        13

        210

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        42.47

        42.47

         

        14

        210

        05

         

        醫(yī)療保障

        42.47

        42.47

         

        15

        210

        05

        01

        行政單位醫(yī)療

        42.47

        42.47

         

        16

        221

         

         

        住房保障支出

        43.55

        43.55

         

        17

        221

        02

         

        住房改革支出

        43.55

        43.55

         

        18

        221

        02

        01

        住房公積金

        43.55

        43.55

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        單位:萬元

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

        經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        301

         

        工資福利支出

        854.91

        854.91

         

        301

        01

        基本工資

        172.26

        172.26

         

        301

        02

        津貼補(bǔ)貼

        459.52

        459.52

         

        301

        03

        獎金

        53.36

        53.36

         

        301

        04

        社會保障繳費(fèi)

        152.98

        152.98

         

        301

        06

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

         

         

         

        301

        07

        績效工資

         

         

         

        301

        99

        其他工資福利支出

        16.78

        16.78

         

        302

         

        商品和服務(wù)支出

        449.05

         

        449.05

        302

        01

        辦公費(fèi)

        61.2

         

        61.2

        302

        02

        印刷費(fèi)

        9.28

         

        9.28

        302

        03

        咨詢費(fèi)

         

         

         

        302

        04

        手續(xù)費(fèi)

         

         

         

        302

        05

        水費(fèi)

         

         

         

        302

        06

        電費(fèi)

         

         

         

        302

        07

        郵電費(fèi)

        10.59

         

        10.59

        302

        08

        取暖費(fèi)

         

         

         

        302

        09

        物業(yè)管理費(fèi)

        180.11

         

        180.11

        302

        11

        差旅費(fèi)

        5.36

         

        5.36

        302

        12

        因公出國(境)費(fèi)用

        20.07

         

        20.07

        302

        13

        維修(護(hù))費(fèi)

        10.81

         

        10.81

        302

        14

        租賃費(fèi)

         

         

         

        302

        15

        會議費(fèi)

        3.74

         

        3.74

        302

        16

        培訓(xùn)費(fèi)

        0.24

         

        0.24

        302

        17

        公務(wù)接待費(fèi)

        1.13

         

        1.13

        302

        18

        專用材料費(fèi)

         

         

         

        302

        24

        被裝購置費(fèi)

         

         

         

        302

        25

        專用燃料費(fèi)

         

         

         

        302

        26

        勞務(wù)費(fèi)

        15.92

         

        15.92

        302

        27

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

         

         

         

        302

        28

        工會經(jīng)費(fèi)

        7.2

         

        7.2

        302

        29

        福利費(fèi)

        24.19

         

        24.19

        302

        31

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        6.59

         

        6.59

        302

        39

        其他交通費(fèi)用

        92.62

         

        92.62

        302

        40

        稅金及附加費(fèi)用

         

         

         

        302

        99

        其他商品和服務(wù)支出

         

         

         

        303

         

        對個人和家庭補(bǔ)助

        62.85

        62.85

         

        303

        01

        離休費(fèi)

         

         

         

        303

        02

        退休費(fèi)

        18.59

        18.59

         

        303

        03

        退職(役)費(fèi)

         

         

         

        303

        04

        撫恤金

         

         

         

        303

        05

        生活補(bǔ)助

         

         

         

        303

        07

        醫(yī)療費(fèi)

         

         

         

        303

        08

        助學(xué)金

         

         

         

        303

        09

        獎勵金

         

         

         

        303

        11

        住房公積金

        43.55

        43.55

         

        303

        12

        提租補(bǔ)貼

         

         

         

        303

        13

        購房補(bǔ)貼

         

         

         

        303

        99

        其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

        0.72

        0.72

         

        310

         

        其他資本性支出

        3.99

         

        3.99

        310

        02

        辦公設(shè)備購置

        3.99

         

        3.99

        310

        03

        專用設(shè)備購置

         

         

         

        310

        07

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

         

         

        310

        13

        公務(wù)用車購置

         

         

         

        310

        19

        其他交通工具購置

         

         

         

        310

        99

        其他資本性支出

         

         

         

        合計

        1,370.8

        917.76

        453.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

        及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

        單位:萬元

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        合計

        因公出國(境)費(fèi)

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

        公務(wù)接待費(fèi)

        小計

        公務(wù)用車

        公務(wù)用車

        購置費(fèi)

        運(yùn)行費(fèi)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        決算數(shù)

        41.00

        27.79

        30.00

        20.07

        7.00

        6.59

         

         

        7.00

        6.59

        4.00

        1.13

        453.04

         

         

         

         

         

        2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                                                 單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           注:上海市公務(wù)員局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


         

        第三部分 上海市公務(wù)員局2015年度決算情況說明

         

        一、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算收入情況說明

        上海市公務(wù)員局2015年度決算收入總計2,578.45萬元,其中:財政撥款收入2,578.34萬元,占99.99 %;其他收入0.11萬元, 占0.01 %。

        二、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算支出情況說明

        上海市公務(wù)員局2015年度決算支出總計2,578.34萬元,其中:基本支出1,370.80萬元,占53.17 %;項目支出1,207.54萬元,占46.83%。

        三、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計2,578.34萬元,具體情況如下:

        1.“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算2,473.57萬元,其中:

        “行政運(yùn)行”2015年度決算1,269.29萬元,主要用于本單位的基本支出。

        “一般行政管理事務(wù)”2015年度決算123.45萬元,主要用于本單位的其他項目支出。

         “公務(wù)員考核”2015年度決算174.41萬元,主要用于公務(wù)員考核方面的支出。

        “公務(wù)員履職能力提升”2015年度決算619.86萬元,主要用于公務(wù)員履職能力所發(fā)生的各項支出。

        “公務(wù)員招考”2015年度決算286.56萬元,主要用于公務(wù)員招考方面的支出。

        2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算18.75萬元,其中:

        “歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算18.59萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

         “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

        3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算42.47萬元,其中:

        “行政單位醫(yī)療”2015年度決算42.47萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費(fèi)等方面的支出。

        4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算43.55萬元,其中:

        “住房公積金”2015年度決算43.55萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

        四、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

        上海市公務(wù)員局2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1 ,370.8萬元,具體情況如下:

        1.工資福利支出854.91萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

        2.商品和服務(wù)支出449.05萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

        3.對個人和家庭補(bǔ)助62.85萬元,主要用于退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        4.其他資本性支出3.99萬元,主要用于辦公設(shè)備購置支出。

        五、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

        上海市公務(wù)員局2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)27.79萬元,比預(yù)算節(jié)約13.21萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中:

        因公出國經(jīng)費(fèi)決算20.07萬元,比預(yù)算節(jié)約9.93萬元,主要用于,安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國團(tuán)組數(shù)為3 個、累計4 人次。

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算6.59萬元,比預(yù)算節(jié)約0.41萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.59萬元,主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量2輛。

        公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.13萬元,比預(yù)算節(jié)約2.87萬元,主要用于,安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待4批次、累計16人次。

        六、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,上海市公務(wù)員局2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)453.04萬元。

        七、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市公務(wù)員局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

        八、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度政府采購情況

        2015年度本部門政府采購決算總額291.73萬元,其中:政府采購貨物決算7.09萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算284.64萬元。

        2015年度本部門無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額,無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算291.73萬元。

        九、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度預(yù)算績效情況

        上海市公務(wù)員局2015年度無績效目標(biāo)管理的項目。2015年度開展的績效評價項目1個,涉及預(yù)算金額560萬元,平價分值89.86分,績效評級為“良”。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。

        績效評價結(jié)果信息表

         

         項目名稱

        2014年度上海市公務(wù)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

        預(yù)算金額

        560萬元

        評價分值

        89.86分

        評價結(jié)論

        主要績效

        培訓(xùn)計劃落實到位,管理制度執(zhí)行有效

        存在問題

        未細(xì)化分解績效目標(biāo),預(yù)算編制依據(jù)不夠充分,信息化技術(shù)在培訓(xùn)中未有效利用

        整改建議

        細(xì)化分解績效目標(biāo),提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性,加快開發(fā)培訓(xùn)管理信息

        整改情況

        細(xì)化分解績效目標(biāo),提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性,提升信息化利用程度

         

        十、關(guān)于上海市公務(wù)員局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2015年12月31日,上海市公務(wù)員局共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

                                                                                                                                                                                                                                                 

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