1. 上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算

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        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算

        第一部分  上海市人力資源和社會保障局信息中心概況

         

        一、主要職責

        (一)負責上海市人力資源和社會保障管理信息系統(tǒng)的總體設(shè)計、技術(shù)論證和立項申報,擬訂系統(tǒng)標準、技術(shù)規(guī)范和管理制度,并組織實施。

        (二)負責本市人力資源和社會保障業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護、監(jiān)管和系統(tǒng)安全運行管理,參與國家級和市級信息化項目建設(shè)的相關(guān)工作。承擔市、區(qū)縣、街道的三級人力資源和社會保障管理信息網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)、運行維護工作。

        (三)負責本市人力資源和社會保障系統(tǒng)統(tǒng)一應(yīng)用軟件技術(shù)規(guī)范和標準的制定,組織軟件的研發(fā)、推廣和升級維護工作。負責組織和推動以信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)的人力資源和社會保障公共服務(wù)平臺的建設(shè)。

        (四)負責制定本市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息安全方案、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度,并組織實施和監(jiān)督,負責本級網(wǎng)絡(luò)運行管理和計算機信息系統(tǒng)安全保密工作。

        (五)負責本市人力資源和社會保障中央數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)共享平臺的規(guī)劃、標準體系制定,并落實建設(shè)、數(shù)據(jù)維護和技術(shù)管理工作;承擔信息資源的整合和開發(fā)利用的組織實施工作;承擔相關(guān)信息調(diào)查的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析工作,參與分析預(yù)測和決策咨詢。負責局內(nèi)各處業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的需求調(diào)研、立項選型,組織開發(fā)、運行維護及跟蹤評估工作。

        (六)負責和指導局屬事業(yè)單位信息系統(tǒng)的項目規(guī)劃和系統(tǒng)建設(shè)。負責局門戶網(wǎng)站和其他相關(guān)網(wǎng)站的建設(shè)和技術(shù)管理工作。負責為局機關(guān)處室信息應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持服務(wù)和技術(shù)培訓。

        (七)承擔本市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息技術(shù)人才培訓的組織工作。

        (八)在國家人力資源和社會保障部指導下,承擔與國家人社部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相銜接的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實施和運行維護工作,負責本市人力資源和社會保障數(shù)據(jù)庫建設(shè)及日常管理工作。

        (九)承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務(wù)。

         

        二、機構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責,上海市人力資源和社會保障局信息中心設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:總師室(規(guī)劃研究部)、辦公室、財務(wù)管理部、應(yīng)用開發(fā)管理部、系統(tǒng)管理部、數(shù)據(jù)管理部、運行管理部、政務(wù)信息管理部、公務(wù)員業(yè)務(wù)管理部、綜合業(yè)務(wù)管理部。

                                                              

         


        第二部分  上海市人力資源和社會保障局信息中心

        2015年度決算表

         

        2015年度財務(wù)收支決算總表

           單位:萬元

        收 入

        支 出

        項  目

        決算數(shù)

        項  目

        決算數(shù)

        財政撥款收入

        10,225.82

        一般公共服務(wù)支出

         

        其中:政府性基金

         

        外交支出

         

        事業(yè)收入

         

        國防支出

         

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        公共安全支出

         

        其他收入

        71.81

        教育支出

         

         

         

        科學技術(shù)支出

         

         

         

        文化教育與傳媒支出

         

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        10,007.74

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        130.04

         

         

        節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

         

         

         

        農(nóng)林水支出

         

         

         

        交通運輸支出

         

         

         

        資源勘探信息等支出

         

         

         

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        金融支出

         

         

         

        援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        國土海洋氣象等支出

         

         

         

        住房保障支出

        75.42

         

         

        糧油物資儲備支出

         

         

         

        其他支出

         

         

         

        債務(wù)還本支出

         

         

         

        債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計

        10,297.63

        本年支出合計

        10,213.20

        動用歷年結(jié)余

         

        本年結(jié)余

        84.43

        合計

        10,297.63

        合計

        10,297.63

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        1

         

         

         

        合  計

        10,213.2

        2,746.07

        7,467.13

        2

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        10,007.74

        2,540.61

        7,467.13

        3

        208

        01

         

        人力資源和社會保障管理事務(wù)

        10,007.26

        2,540.61

        7,466.65

        4

        208

        01

        08

        信息化建設(shè)

        10,007.26

        2,540.61

        7,466.65

        5

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位離退休

        0.48

         

        0.48

        6

        208

        05

        99

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

        0.48

         

        0.48

        7

        210

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        130.04

        130.04

         

        8

        210

        05

         

        醫(yī)療保障

        130.04

        130.04

         

        9

        210

        05

        02

        事業(yè)單位醫(yī)療

        130.04

        130.04

         

        10

        221

         

         

        住房保障支出

        75.42

        75.42

         

        11

        221

        02

         

        住房改革支出

        75.42

        75.42

         

        12

        221

        02

        01

        住房公積金

        75.42

        75.42

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        單位:萬元

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

        經(jīng)濟分類 科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        301

         

        工資福利支出

        2,027.68

        2,027.68

         

        301

        01

        基本工資

        255.23

        255.23

         

        301

        02

        津貼補貼

        39.42

        39.42

         

        301

        03

        獎金

         

         

         

        301

        04

        社會保障繳費

        490.56

        490.56

         

        301

        06

        伙食補助費

         

         

         

        301

        07

        績效工資

        1,197.66

        1,197.66

         

        301

        99

        其他工資福利支出

        44.81

        44.81

         

        302

         

        商品和服務(wù)支出

        572.43

         

        572.43

        302

        01

        辦公費

        28.09

         

        28.09

        302

        02

        印刷費

         

         

         

        302

        03

        咨詢費

        2.7

         

        2.7

        302

        04

        手續(xù)費

        0.28

         

        0.28

        302

        05

        水費

        10.60

         

        10.60

        302

        06

        電費

        0.08

         

        0.08

        302

        07

        郵電費

        3.48

         

        3.48

        302

        08

        取暖費

         

         

         

        302

        09

        物業(yè)管理費

        229.32

         

        229.33

        302

        11

        差旅費

        5.25

         

        5.25

        302

        12

        因公出國(境)費用

         

         

         

        302

        13

        維修(護)費

        20.11

         

        20.11

        302

        14

        租賃費

        32.85

         

        32.85

        302

        15

        會議費

        4.84

         

        4.84

        302

        16

        培訓費

        35.77

         

        35.77

        302

        17

        公務(wù)接待費

        1.09

         

        1.09

        302

        18

        專用材料費

         

         

         

        302

        24

        被裝購置費

         

         

         

        302

        25

        專用燃料費

         

         

         

        302

        26

        勞務(wù)費

        67.45

         

        67.45

        302

        27

        委托業(yè)務(wù)費

         

         

         

        302

        28

        工會經(jīng)費

        33.73

         

        33.74

        302

        29

        福利費

        21.6

         

        21.6

        302

        31

        公務(wù)用車運行維護費

        19.39

         

        19.39

        302

        39

        其他交通費用

        1.9

         

        1.9

        302

        40

        稅金及附加費用

         

         

         

        302

        99

        其他商品和服務(wù)支出

        53.9

         

        53.9

        303

         

        對個人和家庭補助

        77.05

        77.05

         

        303

        01

        離休費

         

         

         

        303

        02

        退休費

         

         

         

        303

        03

        退職(役)費

         

         

         

        303

        04

        撫恤金

         

         

         

        303

        05

        生活補助

         

         

         

        303

        07

        醫(yī)療費

         

         

         

        303

        08

        助學金

         

         

         

        303

        09

        獎勵金

         

         

         

        303

        11

        住房公積金

        75.42

        75.42

         

        303

        12

        提租補貼

         

         

         

        303

        13

        購房補貼

         

         

         

        303

        99

        其他對個人和家庭的補助支出

        1.63

        1.63

         

        310

         

        其他資本性支出

        68.91

         

        68.91

        310

        02

        辦公設(shè)備購置

        64.56

         

        64.56

        310

        03

        專用設(shè)備購置

         

         

         

        310

        07

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

         

         

        310

        13

        公務(wù)用車購置

         

         

         

        310

        19

        其他交通工具購置

         

         

         

        310

        99

        其他資本性支出

        4.35

         

        4.35

        合計

        2,746.07

        2,104.73

        641.34

         

         


         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        機關(guān)運行經(jīng)費

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車

        公務(wù)用車

        購置費

        運行費

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        決算數(shù)

        25.2

        20.48

        0

        0

        19.2

        19.39

        0

        0

        19.2

        19.39

        6

        1.09

        0

         

         

         

         

         

        2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                                                 單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           注:上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


         

        第三部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心

        2015年度決算情況說明

         

        一、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入情況說明

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入總計10,297.63萬元,其中:財政撥款收入10,225.82萬元,占99.3 %;其他收入71.81萬元,占0.70%。

        二、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出總計10,213.2萬元,其中:基本支出2,746.07萬元,占26.89 %;項目支出7,467.13萬元,占73.11%。

        三、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計10,213.2萬元,具體情況如下:

        1.“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算10,007.26萬元,其中:

        “信息化建設(shè)”2015年度決算10,007.26萬元,主要用于本單位信息化建設(shè)、運行維護等方面的支出。

        2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.48萬元,其中:

         “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.48萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

        3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算130.04萬元,其中:

         “事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算130.04萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

        4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算75.42萬元,其中:

        “住房公積金”2015年度決算75.42萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

        四、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計2,746.07 萬元,具體情況如下:

        1.工資福利支出2,027.68萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

        2.商品和服務(wù)支出572.43萬元,主要用于辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        3.對個人和家庭補助77.05萬元,主要用于住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        4.其他資本性支出68.91 萬元,主要用于辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

        五、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)20.48萬元,比預(yù)算節(jié)約4.72萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中:

        2015年度本單位無因公出國經(jīng)費支出。

        公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算19.39萬元,其中:公務(wù)用車運行費19.39萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量6輛。

        公務(wù)接待經(jīng)費決算1.09萬元,比預(yù)算節(jié)約4.91萬元,主要用于,安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待5批次、累計45人次。

        六、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

        七、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

        八、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度政府采購情況

        2015年度本單位政府采購決算總額5,856.73萬元,其中:政府采購貨物決算597.28萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算5259.45萬元。

        2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額231.1萬元,無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算229.33萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算1830.61萬元。

        九、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度預(yù)算績效情況

        2015年度本單位無績效目標管理的項目,2015年度無績效評價的項目。

        十、關(guān)于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2015年12月31日,上海市人力資源和社會保障局信息中心共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。

                                                                                                                                                                                                                                                 

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