1. 上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算

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        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算

         

        第一部分  上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心概況

         

        一、主要職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)醫(yī)療保險的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。

        (二)承擔(dān)本市醫(yī)療保險費用的結(jié)算、撥付、基本醫(yī)療保險個人帳戶、個人權(quán)益記錄管理以及基本醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

        (三)承擔(dān)本市基本醫(yī)療保險基金預(yù)算、決算草案編制,開展基本醫(yī)療保險基金預(yù)算執(zhí)行管理和基金財務(wù)管理,并按照有關(guān)規(guī)定做好信息公開工作。

        (四)承擔(dān)本市工傷醫(yī)療和康復(fù)費用審核、實時結(jié)算工作,及本市高齡老人醫(yī)療護理保障計劃有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。

        (五)承擔(dān)本市醫(yī)療保險經(jīng)辦服務(wù)信息化建設(shè)和運行管理,醫(yī)療保險數(shù)據(jù)集中管理統(tǒng)計以及業(yè)務(wù)檔案管理等工作。

        (六)承擔(dān)本市醫(yī)療保險經(jīng)辦的稽核檢查,參與有關(guān)行政復(fù)議處理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

        (七)承擔(dān)上海市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責(zé),上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金管理科、醫(yī)療費用審核科、醫(yī)藥機構(gòu)管理科、審計稽核科、社會服務(wù)科(信訪辦公室)、業(yè)務(wù)檔案科、信息統(tǒng)計科。

                                                              

         


        第二部分  上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算表

         

        2015年度財務(wù)收支決算總表

        單位:萬元

        收 入

        支 出

        項  目

        決算數(shù)

        項  目

        決算數(shù)

        財政撥款收入

        9,924.79

        一般公共服務(wù)支出

         

        其中:政府性基金

         

        外交支出

         

        事業(yè)收入

        0

        國防支出

         

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

        0

        公共安全支出

         

        其他收入

        2.88

        教育支出

         

         

         

        科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        文化教育與傳媒支出

         

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        9,847.44

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.48

         

         

        節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

         

         

         

        農(nóng)林水支出

         

         

         

        交通運輸支出

         

         

         

        資源勘探信息等支出

         

         

         

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        金融支出

         

         

         

        援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        國土海洋氣象等支出

         

         

         

        住房保障支出

        59.11

         

         

        糧油物資儲備支出

         

         

         

        其他支出

         

         

         

        債務(wù)還本支出

         

         

         

        債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計

        9,927.67

        本年支出合計

        9,918.03

        動用歷年結(jié)余

         

        本年結(jié)余

        9.64

        合計

        9,927.67

        合計

        9,927.67

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        1

         

         

         

        合  計

        9,914.43

        1,951.07

        7,963.36

        2

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        9,843.84

        1,880.48

        7,963.36

        3

        208

        01

         

        人力資源和社會保障管理事務(wù)

        9,823.29

        1,859.94

        7,963.35

        4

        208

        01

        09

        社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

        9,823.29

        1,859.94

        7,963.35

        5

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位離退休

        20.55

        20.54

        0.01

        6

        208

        05

        01

        歸口管理的行政單位離退休

        20.54

        20.54

         

         

        7

        208

        05

        99

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

        0.01

         

        0.01

        8

        210

         

         

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.48

        11.48

         

        9

        210

        05

         

        醫(yī)療保障

        11.48

        11.48

         

        10

        210

        05

        01

        行政單位醫(yī)療

        11.48

        11.48

         

        11

        221

         

         

        住房保障支出

        59.11

        59.11

         

        12

        221

        02

         

        住房改革支出

        59.11

        59.11

         

        13

        221

        02

        01

        住房公積金

        59.11

        59.11

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        單位:萬元

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

        經(jīng)濟分類 科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        301

         

        工資福利支出

        1,300.78

        1,300.78

         

        301

        01

        基本工資

        269.84

        269.84

         

        301

        02

        津貼補貼

        674.49

        674.49

         

        301

        03

        獎金

        155.59

        155.59

         

        301

        04

        社會保障繳費

        184.15

        184.15

         

        301

        06

        伙食補助費

         

         

         

        301

        07

        績效工資

         

         

         

        301

        99

        其他工資福利支出

        16.72

        16.72

         

        302

         

        商品和服務(wù)支出

        559.6

         

        559.6

        302

        01

        辦公費

        65.54

         

        65.54

        302

        02

        印刷費

         

         

         

        302

        03

        咨詢費

         

         

         

        302

        04

        手續(xù)費

        0.07

         

        0.07

        302

        05

        水費

        3.36

         

        3.36

        302

        06

        電費

         

         

         

        302

        07

        郵電費

         

         

         

        302

        08

        取暖費

         

         

         

        302

        09

        物業(yè)管理費

        181.5

         

        181.5

        302

        11

        差旅費

        20.88

         

        20.88

        302

        12

        因公出國(境)費用

        30

         

        30

        302

        13

        維修(護)費

        6.07

         

        6.07

        302

        14

        租賃費

        16.2

         

        16.2

        302

        15

        會議費

        2.05

         

        2.05

        302

        16

        培訓(xùn)費

        5.55

         

        5.55

        302

        17

        公務(wù)接待費

        3.16

         

        3.16

        302

        18

        專用材料費

         

         

         

        302

        24

        被裝購置費

         

         

         

        302

        25

        專用燃料費

         

         

         

        302

        26

        勞務(wù)費

         

         

         

        302

        27

        委托業(yè)務(wù)費

         

         

         

        302

        28

        工會經(jīng)費

        19.67

         

        19.67

        302

        29

        福利費

        23.21

         

        23.21

        302

        31

        公務(wù)用車運行維護費

         

         

         

        302

        39

        其他交通費用

        129.12

         

        129.12

        302

        40

        稅金及附加費用

         

         

         

        302

        99

        其他商品和服務(wù)支出

        53.21

         

        53.21

        303

         

        對個人和家庭補助

        84.06

        84.06

         

        303

        01

        離休費

         

         

         

        303

        02

        退休費

        23.63

        23.63

         

        303

        03

        退職(役)費

         

         

         

        303

        04

        撫恤金

         

         

         

        303

        05

        生活補助

         

         

         

        303

        07

        醫(yī)療費

         

         

         

        303

        08

        助學(xué)金

         

         

         

        303

        09

        獎勵金

        1.07

        1.07

         

        303

        11

        住房公積金

        59.11

        59.11

         

        303

        12

        提租補貼

         

         

         

        303

        13

        購房補貼

         

         

         

        303

        99

        其他對個人和家庭的補助支出

        0.25

        0.25

         

        310

         

        其他資本性支出

        6.63

         

        6.63

        310

        02

        辦公設(shè)備購置

        6.63

         

        6.63

        310

        03

        專用設(shè)備購置

         

         

         

        310

        07

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

         

         

        310

        13

        公務(wù)用車購置

         

         

         

        310

        19

        其他交通工具購置

         

         

         

        310

        99

        其他資本性支出

         

         

         

        合計

        1,951.07

        1,384.84

        566.23

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

        一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

        機關(guān)運行經(jīng)費

        合計

        因公出國(境)費

        公務(wù)用車購置及運行費

        公務(wù)接待費

        小計

        公務(wù)用車

        公務(wù)用車

        購置費

        運行費

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        決算數(shù)

        40

        33.16

        30

        30

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        10

        3.16

        566.23

         

         

         

         

         

        2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

                                                                                 單位:萬元

        項   目

         

         

         

        行號

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           注:上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


         

        第三部分 上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算情況說明

         

        一、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算收入情況說明

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算收入總計9,927.67萬元,其中:財政撥款收入9,924.79萬元,占99.97 %;其他收入2.88萬元,占0.03%。

        二、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算支出情況說明

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算支出總計9,918.03萬元,其中:基本支出1,954.67萬元,占19.71 %;項目支出7,963.36萬元,占80.29%。

        三、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計9,914.43萬元,具體情況如下:

        1、“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算9,823.29萬元,其中:

         “社會保險經(jīng)辦機構(gòu)”2015年度決算9,823.29萬元,主要用于本單位開展業(yè)務(wù)工作的支出。

        2、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算20.55萬元,其中:

        “歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算20.54萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。

         “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.01萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

        3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算11.48萬元,其中:

        “行政單位醫(yī)療”2015年度決算11.48萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

        4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算59.11萬元,其中:

        “住房公積金”2015年度決算59.11萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

        四、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,951.07 萬元,具體情況如下:

        1.工資福利支出1,300.78萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

        2.商品和服務(wù)支出559.6萬元,主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        3.對個人和家庭補助84.06萬元,主要用于退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        4.其他資本性支出6.63萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。

        五、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費決算數(shù)

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)33.16萬元,比預(yù)算節(jié)約6.84萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中:

        因公出國經(jīng)費決算30 萬元,與預(yù)算持平。主要用于安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為1個、累計6人次。

        本單位無公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算。2015年度公務(wù)用車年末公務(wù)用車保有量4輛。

        公務(wù)接待經(jīng)費決算3.16萬元,比預(yù)算節(jié)約6.84萬元,主要用于,安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待19批次、累計91人次。

        六、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

        機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)566.23萬元。

        七、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

        上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

        八、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度政府采購情況

        2015年度本單位政府采購決算3,386.33萬元,其中:政府采購貨物決算1,472.01萬元、政府采購服務(wù)決算1914.32萬元,無政府采購工程決算。

        2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2,954.23萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2,160.64萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算2,649.29萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算157.55萬元。

        九、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度預(yù)算績效情況

        2015年度,上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心實行績效目標管理的項目2個,涉及預(yù)算金額2,545萬元。2015年度開展的績效評價項目1個,涉及預(yù)算金額510萬元,平均得分83.05分,績效評級為“良”。

        十、關(guān)于上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2015年12月31日,上海市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備19臺(套)。

                                                                      

         

         

         

           

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