文化體制改革單位主要職能
在市委宣傳部的指導(dǎo)下,組織本市市屬國有文藝院團(tuán)開展劇目創(chuàng)作、排練、演出;培育優(yōu)秀文藝人才;促進(jìn)本市文化大發(fā)展大繁榮,豐富廣大市民群眾精神文化生活。
2015年文化體制改革單位預(yù)算編制說明
文化體制改革單位部門預(yù)算是包括下屬10家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位10家。2015年,文化體制改革單位部門預(yù)算支出總額為48,588萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算36,931萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出28,938萬元;項目支出7,993萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目30,334萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團(tuán)及上海大劇院的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和事業(yè)發(fā)展所需的項目經(jīng)費(fèi)。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4,488萬元,主要用于單位退休經(jīng)費(fèi)等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,291萬元,主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險。 |
4.“住房保障支出”科目819萬元,主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位在職人員公積金。 |
2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 369,314,596 | 一、文化體育與傳媒支出 | 410,009,028 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 369,314,596 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 45,017,884 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,873,468 | |
二、事業(yè)收入 | 76,844,820 | 四、住房保障支出 | 11,977,704 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 39,718,668 | ||
收入總計 | 485,878,084 | 支出總計 | 485,878,084 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | ||
207 | 01 | 文化 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | |
207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 44,217,828 | 44,205,180 | 12,648 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 661,000 | 661,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12,914,652 | 12,848,652 | 66,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12,848,652 | 12,848,652 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12,848,652 | 12,848,652 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 66,000 | 66,000 | |
221 | 住房保障支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8,185,716 | 8,185,716 | |
合計 | 369,314,596 | 289,380,800 | 79,933,796 | |||
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 172,476,768 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 57,034,344 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 52,390,896 |
304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,478,792 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 289,380,800 |
2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
115.7 | 13.7 | 83.2 | 18.8 |
2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
文化體制改革單位部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算合計為115.7萬元,包括部門下屬10家與市級財政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算13.7萬元,主要安排下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算83.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18.8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議及交流演出接待,專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。