1. 2015年文化體制改革單位部門預(yù)算

        發(fā)布日期:2015-03-26

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        文化體制改革單位主要職能

          在市委宣傳部的指導(dǎo)下,組織本市市屬國有文藝院團開展劇目創(chuàng)作、排練、演出;培育優(yōu)秀文藝人才;促進本市文化大發(fā)展大繁榮,豐富廣大市民群眾精神文化生活。

        2015年文化體制改革單位預(yù)算編制說明

        文化體制改革單位部門預(yù)算是包括下屬10家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位10家。2015年,文化體制改革單位部門預(yù)算支出總額為48,588萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算36,931萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出28,938萬元;項目支出7,993萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
        1.“文化體育與傳媒支出”科目30,334萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團及上海大劇院的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和事業(yè)發(fā)展所需的項目經(jīng)費。
        2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4,488萬元,主要用于單位退休經(jīng)費等支出。
        3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,291萬元,主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險。
        4.“住房保障支出”科目819萬元,主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位在職人員公積金。

         

        2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
               
        編制部門:文化體制改革單位 單位:元
               
        本年收入 本年支出
        項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
        一、財政撥款收入 369,314,596 一、文化體育與傳媒支出 410,009,028
        1.一般公共預(yù)算資金 369,314,596 二、社會保障和就業(yè)支出 45,017,884
        2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 18,873,468
        二、事業(yè)收入 76,844,820 四、住房保障支出 11,977,704
        三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
        四、其他收入 39,718,668    
               
               
               
               
               
               
        收入總計 485,878,084 支出總計 485,878,084

         

        2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表
                     
        編制部門:文化體制改革單位   單位:元
                     
        項目 財政撥款支出
        功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        207     文化體育與傳媒支出 303,335,400 224,141,252 79,194,148
        207 01   文化 303,335,400 224,141,252 79,194,148
        207 01 07 藝術(shù)表演團體 303,335,400 224,141,252 79,194,148
        208     社會保障和就業(yè)支出 44,878,828 44,205,180 673,648
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 44,878,828 44,205,180 673,648
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 44,217,828 44,205,180 12,648
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 661,000   661,000
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,914,652 12,848,652 66,000
        210 05   醫(yī)療保障 12,848,652 12,848,652  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 12,848,652 12,848,652  
        210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 66,000   66,000
        210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 66,000   66,000
        221     住房保障支出 8,185,716 8,185,716  
        221 02   住房改革支出 8,185,716 8,185,716  
        221 02 01 住房公積金 8,185,716 8,185,716  
        合計 369,314,596 289,380,800 79,933,796
                     

         

        2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
             
        編制部門:文化體制改革單位 單位:元
             
        項目 財政撥款基本支出
        經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
        301 工資福利支出 172,476,768
        302 商品和服務(wù)支出 57,034,344
        303 對個人和家庭的補助 52,390,896
        304 對企事業(yè)單位的補貼  
        305 轉(zhuǎn)移性支出  
        307 債務(wù)利息支出  
        309 基本建設(shè)支出  
        310 其他資本性支出 7,478,792
        399 其他支出  
             
             
             
        合計 289,380,800

         

        2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
              單位:萬元
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        115.7 13.7 83.2 18.8

        2015年文化體制改革單位部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

          文化體制改革單位部門2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為115.7萬元,包括部門下屬10家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

          2015年因公出國(境)費預(yù)算13.7萬元,主要安排下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

          2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算83.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          2015年公務(wù)接待費預(yù)算18.8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議及交流演出接待,專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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