上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職能
貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級黨政機(jī)構(gòu)改革方案,并組織實施;負(fù)責(zé)審核、報批和協(xié)調(diào)市委、市政府機(jī)關(guān)各工作部門的設(shè)立和調(diào)整工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導(dǎo)性意見,并組織實施;負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位登記管理工作;負(fù)責(zé)組織實施,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作,開展行政審批清理,推進(jìn)行政審批批后監(jiān)督檢查,等。
2015年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算編制說明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算是上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本部的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家。
2015年,上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算支出總額為14,527,594元,其中:財政撥款支出預(yù)算14,527,594元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出8,001,283元;項目支出6,526,311元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1、“一般公共服務(wù)”科目14,154,826元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項目支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生”科目120,888元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)等。
3、“住房保障支出”科目251,880元,主要用于在職人員住房公積金。
2015年度上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室財務(wù)收支預(yù)算總表
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 14,527,594 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14,154,826 |
1.公共預(yù)算資金 | 14,527,594 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 120,888 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 251,880 | |
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 14,527,594 | 支出總計 | 14,527,594 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 14,154,826 | 7,634,515 | 6,520,311 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 14,154,826 | 7,634,515 | 6,520,311 | |
201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 7,650,515 | 7,634,515 | 16,000 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 6,504,311 | 6,504,311 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 120,888 | 114,888 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 114,888 | 114,888 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 114,888 | 114,888 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 251,880 | 251,880 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 251,880 | 251,880 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 251,880 | 251,880 | |
合計 | 14,527,594 | 8,001,283 | 6,526,311 |
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
編制部門:上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 4,419,182 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,193,621 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 251,880 |
304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 136,600 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 8,001,283 |
2015年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
65.25 | 25 | 10.5 | 29.75 |
2015年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算合計65.25萬元,是上海市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本部2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算25萬元,主要安排機(jī)關(guān)人員的國際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.5萬元,主要用于公務(wù)文件交換所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算29.75萬元,主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需會場費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。