上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心主要職能 |
上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心是差額撥款單位。主要職能包括:通過咨詢、交流、組織培訓、委托管理和推薦等形式,為單位擇人和人才擇業(yè)提供服務。 |
2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算編制說明 |
上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算是包括上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心的綜合收支計劃。在本部門中,事業(yè)單位1家。2015年,上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算支出總額為1,195萬元,其中:財政撥款支出預算387萬元。財政撥款支出預算中,基本支出96萬元;項目支出291萬元。財政撥款支出主要內容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目384萬元,主要用于宣傳系統(tǒng)文化人才交流服務平臺的維護和運行、文化行業(yè)專業(yè)崗位人才能力評價及認證測評建設、宣傳干部與文化人才崗位能力素質提升與培訓機制建設等。 |
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目2萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。 |
3.“住房保障支出”科目1萬元,主要用于在職人員的住房公積金繳費。 |
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 3,870,000 | 一、文化體育與傳媒支出 | 11,724,360 |
1.一般公共預算資金 | 3,870,000 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 140,448 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 81,912 | |
二、事業(yè)收入 | 8,076,720 | ||
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 11,946,720 | 支出總計 | 11,946,720 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 3,838,464 | 927,560 | 2,910,904 | ||
207 | 01 | 文化 | 3,838,464 | 927,560 | 2,910,904 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,838,464 | 927,560 | 2,910,904 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19,332 | 19,332 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 19,332 | 19,332 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 19,332 | 19,332 | |
221 | 住房保障支出 | 12,204 | 12,204 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,204 | 12,204 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12,204 | 12,204 | |
合計 | 3,870,000 | 959,096 | 2,910,904 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 236,892 |
302 | 商品和服務支出 | 690,000 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 12,204 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 20,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 959,096 |
2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
12 | 5 | 6 | 1 |
2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心“三公”經費預算說明
上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心2015年“三公”經費財政撥款預算合計為12萬元,包括上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心1家與市級財政有經費撥款關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務車運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算5萬元,主要安排預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務車運行費預算為6萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算1萬元,主要安排專項檢查以及團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
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