1. 2016年上海市工商行政管理局部門預算

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        上海市工商行政管理局是上海市人民政府主管全市市場監(jiān)督管理并行使行政執(zhí)法職能的直屬機構。主要職能包括:
        1.貫徹執(zhí)行有關工商行政管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草工商行政管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。
        2.負責工商企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作,依法核準名稱,確認市場經營主體資格,核發(fā)營業(yè)執(zhí)照,并對其登記注冊事項及經營活動進行監(jiān)督管理;依法牽頭查處取締無照經營。
        3.承擔查處違法直銷和傳銷案件的職責,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
        4.負責本市市場經濟秩序監(jiān)督管理和行政執(zhí)法;加強對市場的監(jiān)測、預警及信息引導;承擔依法規(guī)范和維護各類市場經營秩序的責任,負責監(jiān)督網絡商品交易及有關服務;根據國家工商總局授權,負責壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外);依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂以及走私販私等經濟違法行為。
        5.組織開展有關服務領域消費維權;按分工查處假冒偽劣等違法行為;接受消費者咨詢、申訴、舉報,指導系統(tǒng)內各級消費維權機構和組織開展工作;建立并完善系統(tǒng)消費維權體系,保護經營者、消費者合法權益;組織查處侵犯消費者權益案件。
        6.依法監(jiān)督管理各類消費品市場、生產資料市場,參與監(jiān)督管理生產要素市場,開展市場信用分類監(jiān)管。
        7.依法查處商標侵權行為,保護注冊商標專用權,監(jiān)督管理商標的使用和印刷;監(jiān)管和指導商標代理機構;負責馳名商標認定申請的受理、審查;負責上海市著名商標的認定和管理;負責特殊標志、官方標志的管理和保護。
        8.指導廣告業(yè)發(fā)展,擬訂本市廣告業(yè)發(fā)展規(guī)劃和廣告行業(yè)專業(yè)標準;依法監(jiān)督管理廣告發(fā)布與廣告經營活動,指導廣告審查機構和廣告監(jiān)測機構開展廣告內容的審查、監(jiān)測工作。
        9.組織實施合同行政監(jiān)管,會同行業(yè)管理部門、行業(yè)組織制定合同示范文本;監(jiān)督管理消費類合同格式條款;開展合同爭議行政調解工作;查處利用合同進行違法活動的行為。
        10.監(jiān)督管理經紀人、經紀機構、經紀活動以及有關中介服務機構;依法對經紀人進行執(zhí)業(yè)注冊和審驗。
        11.實施對動產抵押物的登記,監(jiān)督管理拍賣行為。
        12.依法對企業(yè)名稱,知名商品特有的名稱、包裝、裝潢,商業(yè)秘密,商標等實施監(jiān)督管理和綜合保護。
        13.指導工商領域有關社會團體的工作。
        14.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
        15.承辦市政府交辦的其他事項。
        2016年部門財務收支預算總表
               
        編制部門:上海市工商行政管理局 單位:元
               
        本年收入 本年支出
        項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
        一、財政撥款收入 257,024,192 一、一般公共服務支出 245,355,844
        1.一般公共預算資金 257,024,192 二、社會保障和就業(yè)支出 3,470,912
        2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,127,300
        二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 4,640,136
        三、事業(yè)單位經營收入      
        四、其他收入 1,570,000    
               
               
               
               
               
               
               
        收入總計 258,594,192 支出總計 258,594,192

         

        2016年部門財政撥款收支預算總表
                   
        編制部門:上海市工商行政管理局 單位:元
                   
        本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
        項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
        一、一般公共預算資金 257,024,192 一、一般公共服務支出 245,285,844 245,285,844  
        二、政府性基金   二、國防支出      
            三、公共安全支出      
            四、教育支出      
            五、科學技術支出      
            六、文化體育與傳媒支出      
            七、社會保障和就業(yè)支出 1,970,912 1,970,912  
            八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,127,300 5,127,300  
            九、節(jié)能環(huán)保支出      
            十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
            十一、農林水支出      
            十二、交通運輸支出      
            十三、資源勘探信息等支出      
            十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
            十五、國土海洋氣象等支出      
            十六、住房保障支出 4,640,136 4,640,136  
            十七、糧油物資儲備支出      
            十八、其他支出      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        收入總計 257,024,192 支出總計 257,024,192 257,024,192  

         

        2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                     
        編制單位:上海市工商行政管理局 單位:元
                     
        項目 一般公共預算支出
        功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        201     一般公共服務支出 245,285,844 114,854,651 130,431,193
        201 15   工商行政管理事務 245,285,844 114,854,651 130,431,193
        201 15 01 行政運行 95,710,443 90,710,443 5,000,000
        201 15 02 一般行政管理事務 12,952,672   12,952,672
        201 15 04 工商行政管理專項 30,489,097   30,489,097
        201 15 05 執(zhí)法辦案專項 12,810,942   12,810,942
        201 15 06 消費者權益保護 41,751,184   41,751,184
        201 15 07 信息化建設 23,729,271   23,729,271
        201 15 50 事業(yè)運行 25,444,208 24,144,208 1,300,000
        201 15 99 其他工商行政管理事務支出 2,398,027   2,398,027
        208     社會保障和就業(yè)支出 1,970,912 1,429,080 541,832
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,970,912 1,429,080 541,832
        208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,429,080 1,429,080  
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 60,480   60,480
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 481,352   481,352
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,127,300 5,067,300 60,000
        210 05   醫(yī)療保障 5,067,300 5,067,300  
        210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,759,324 3,759,324  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 1,307,976 1,307,976  
        210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
        210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 60,000   60,000
        221     住房保障支出 4,640,136 4,640,136  
        221 02   住房改革支出 4,640,136 4,640,136  
        221 02 01 住房公積金 4,640,136 4,640,136  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        合計 257,024,192 125,991,167 131,033,025

         

        2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
                   
        編制單位:上海市工商行政管理局 單位:元
                   
        項目 一般公共預算基本支出
        經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
        301   工資福利支出 78,442,393 78,442,393  
        301 01 基本工資 15,157,884 15,157,884  
        301 02 津貼補貼 45,666,865 45,666,865  
        301 03 獎金 424,980 424,980  
        301 04 社會保障繳費 15,512,664 15,512,664  
        301 99 其他工資福利支出 1,680,000 1,680,000  
        302   商品和服務支出 38,371,759   38,371,759
        302 01 辦公費 3,295,670   3,295,670
        302 02 印刷費 435,000   435,000
        302 03 咨詢費 150,000   150,000
        302 04 手續(xù)費 5,000   5,000
        302 05 水費 285,000   285,000
        302 06 電費 1,000,000   1,000,000
        302 07 郵電費 1,374,380   1,374,380
        302 09 物業(yè)管理費 11,383,290   11,383,290
        302 11 差旅費 1,070,000   1,070,000
        302 12 因公出國(境)費用 2,098,160   2,098,160
        302 13 維修(護)費 1,233,940   1,233,940
        302 14 租賃費 1,460,220   1,460,220
        302 15 會議費 482,922   482,922
        302 16 培訓費 970,000   970,000
        302 17 公務接待費 591,430   591,430
        302 24 被裝購置費 5,000   5,000
        302 26 勞務費 1,120,000   1,120,000
        302 27 委托業(yè)務費 300,000   300,000
        302 28 工會經費 823,645   823,645
        302 29 福利費 1,448,280   1,448,280
        302 31 公務用車運行維護費 1,797,038   1,797,038
        302 39 其他交通費用 6,126,000   6,126,000
        302 99 其他商品和服務支出 916,784   916,784
        303   對個人和家庭的補助 6,069,216 6,069,216  
        303 01 離休費 1,416,180 1,416,180  
        303 02 退休費 12,900 12,900  
        303 11 住房公積金 4,640,136 4,640,136  
        310   其他資本性支出 3,107,799   3,107,799
        310 02 辦公設備購置 3,107,799   3,107,799
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        合計 125,991,167 84,511,609 41,479,558
                   
                   

          2016年工商部門“三公”經費預算說明

          工商部門2016年“三公”經費財政撥款預算為622.15萬元,包括工商部門市局機關以及下屬7家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少1332.65萬元。其中:

          因公出國(境)費預算209.81萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少9.25萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

          公務接待費預算59.14萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少238.45萬元,主要是下屬預算單位減少,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

          公務用車購置及運行費預算353.20萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少1084.95萬元,主要是下屬預算單位減少,貫徹落實公務用車制度改革精神,減少安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

          

        2016年工商部門“三公”經費預算情況表
                  單位:萬元
        合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
        小計 購置費 運行費
        622.15 209.81 59.14 353.2 173.5 179.7

         

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