1. 上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2016年度部門預算

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        上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會主要職能
         
        上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構(gòu)。主要職能包括:1.參與編制虹橋商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃,組織擬定虹橋商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,并協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府、市有關(guān)行政管理部門和管理單位推進落實;2.組織、協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉(zhuǎn)換,協(xié)調(diào)落實應(yīng)急保障工作;3.組織實施區(qū)域開發(fā),擬定虹橋商務(wù)區(qū)土地儲備計劃、方案,引導相關(guān)單位實施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);4.指導區(qū)域商務(wù)功能的開發(fā),促進投資環(huán)境和公共服務(wù)的完善,吸引投資,推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展;5.統(tǒng)籌安排虹橋商務(wù)區(qū)專項發(fā)展資金;6.按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托,負責或參與虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)相關(guān)行政審批工作,為企業(yè)提供指導和服務(wù);7.指導協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務(wù)區(qū)的行政管理職責,監(jiān)督、檢查工作落實情況。
        2016年部門預算編制說明
         
        上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預算是包括上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。2016年,上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預算支出總額為3,626萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,626萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,918萬元;項目支出1,708萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
        1.“社會保障和就業(yè)支出”科目2萬元,主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經(jīng)費和活動經(jīng)費。
        2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目90萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
        3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目3,471萬元,主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項目支出,保障虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急工作等。
        4.“住房保障支出”科目64萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。
              部門預算01表
        2016年部門財務(wù)收支預算總表
               
        編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 單位:元
               
        本年收入 本年支出
        項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
        一、財政撥款收入 36,260,000 一、社會保障和就業(yè)支出 20,920
        1.一般公共預算資金 36,260,000 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 895,884
        2.政府性基金   三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 34,705,996
        二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 637,200
        三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
        四、其他收入      
               
               
               
               
               
               
               
        收入總計 36,260,000 支出總計 36,260,000
                  部門預算03表
        2016年部門財政撥款收支預算總表
                   
        編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 單位:元
                   
        本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
        項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
        一、一般公共預算資金 36,260,000 一、一般公共服務(wù)支出      
        二、政府性基金   二、國防支出      
            三、公共安全支出      
            四、教育支出      
            五、科學技術(shù)支出      
            六、文化體育與傳媒支出      
            七、社會保障和就業(yè)支出 20,920 20,920  
            八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 895,884 895,884  
            九、節(jié)能環(huán)保支出      
            十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 34,705,996 34,705,996  
            十一、農(nóng)林水支出      
            十二、交通運輸支出      
            十三、資源勘探信息等支出      
            十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
            十五、國土海洋氣象等支出      
            十六、住房保障支出 637,200 637,200  
            十七、糧油物資儲備支出      
            十八、其他支出      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        收入總計 36,260,000 支出總計 36,260,000 36,260,000  
                    部門預算05表
        2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                     
        編制單位:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 單位:元
                     
        項目 一般公共預算支出
        功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        208     社會保障和就業(yè)支出 20,920 17,280 3,640
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 20,920 17,280 3,640
        208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 20,520 17,280 3,240
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 400   400
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 895,884 865,884 30,000
        210 05   醫(yī)療保障 865,884 865,884  
        210 05 01 行政單位醫(yī)療 732,000 732,000  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 133,884 133,884  
        210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30,000   30,000
        210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30,000   30,000
        212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 34,705,996 17,658,812 17,047,184
        212 01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 34,705,996 17,658,812 17,047,184
        212 01 01 行政運行 15,002,148 15,002,148  
        212 01 02 一般行政管理事務(wù) 15,292,184   15,292,184
        212 01 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 4,411,664 2,656,664 1,755,000
        221     住房保障支出 637,200 637,200  
        221 02   住房改革支出 637,200 637,200  
        221 02 01 住房公積金 637,200 637,200  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        合計 36,260,000 19,179,176 17,080,824
                  部門預算07表
        2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
                   
        編制單位:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 單位:元
                   
        項目 一般公共預算基本支出
        經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        301   工資福利支出 10,517,436 10,517,436  
        301 01 基本工資 1,933,416 1,933,416  
        301 02 津貼補貼 6,174,960 6,174,960  
        301 03 獎金 150,000 150,000  
        301 04 社會保障繳費 2,259,060 2,259,060  
        302   商品和服務(wù)支出 7,548,260   7,548,260
        302 01 辦公費 545,500   545,500
        302 02 印刷費 50,000   50,000
        302 03 咨詢費 50,000   50,000
        302 04 手續(xù)費 55,000   55,000
        302 07 郵電費 160,000   160,000
        302 09 物業(yè)管理費 619,680   619,680
        302 11 差旅費 190,000   190,000
        302 12 因公出國(境)費用 545,000   545,000
        302 13 維修(護)費 110,000   110,000
        302 14 租賃費 2,748,500   2,748,500
        302 16 培訓費 140,000   140,000
        302 17 公務(wù)接待費 3,600   3,600
        302 26 勞務(wù)費 70,000   70,000
        302 27 委托業(yè)務(wù)費 460,000   460,000
        302 28 工會經(jīng)費 236,300   236,300
        302 29 福利費 184,680   184,680
        302 31 公務(wù)用車運行維護費 242,000   242,000
        302 39 其他交通費用 998,000   998,000
        302 99 其他商品和服務(wù)支出 140,000   140,000
        303   對個人和家庭的補助 654,480 654,480  
        303 02 退休費 17,280 17,280  
        303 11 住房公積金 637,200 637,200  
        310   其他資本性支出 459,000   459,000
        310 02 辦公設(shè)備購置 459,000   459,000
        合計 19,179,176 11,171,916 8,007,260
        附件二          
         
        2016年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費預算情況表
                  單位:萬元
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
        小計 購置費 運行費
        79.06 54.5 0.36 24.2 0 24.2

         

          2016年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會

          “三公”經(jīng)費預算說明

          上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為79.06萬元,包括上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會以及下屬1家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位。使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算減少1.34萬元。其中:

          因公出國(境)費預算54.5萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

          公務(wù)接待費預算0.36萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.34萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

          公務(wù)用車購置及運行費預算24.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加7萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。

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